Постановление мэрии г. Ярославля от 31.12.2014 N 3184 "О внесении изменения в постановление мэрии города Ярославля от 12.02.2014 N 296"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 3184
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОТ 12.02.2014 № 296
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 19.12.2013 № 243 "О бюджете города Ярославля на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", постановлением мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 2281 "О порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 12.02.2014 № 296 "Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей по оказанию услуг по перевозке пассажиров" (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 20.06.2014 № 1513, от 27.11.2014 № 2877) изменение, изложив приложение "Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2014 год" в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 19.08.2014.
Первый заместитель мэра
города Ярославля
А.В.НЕЧАЕВ
Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 31.12.2014 № 3184
ОСНОВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(КРОМЕ ПЕРЕВОЗОК С ПОСАДКОЙ И ВЫСАДКОЙ ПАССАЖИРОВ В ЛЮБОМ
НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕСТЕ
ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК), НА 2014 ГОД
Наименование
2014 год
В том числе по кварталам
I
II
III
IV
МУП "ПАТП № 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
10747,1
2532,2
2679,9
2746,1
2788,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км
1301812,1
308787,1
325089,8
330708,5
337226,7
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
753873,5
172526,9
175654,8
199958,8
205733,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
480491,3
109773,6
113470,7
127805,8
129441,2
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
205648,0
47392,3
50156,6
54617,6
53481,5
- от реализации проездных билетов
44037,4
9348,1
9568,7
12075,7
13044,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
230805,9
53033,2
53745,4
61112,5
62914,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
261763,9
51135,0
62184,1
72153,0
76291,8
в том числе на 1 км пробега, руб.
24,3567
20,1939
23,2039
26,2747
27,3555
из нее на амортизацию, тыс. руб.
22000,0
0
0
22000,0
0
в том числе на 1 км пробега, руб.
2,0471
0
0
8,0114
0
ГП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
1624,7
405,2
414,5
394,1
410,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км
195324,0
48453,3
50179,0
47764,0
48927,7
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
109675,9
26768,9
27403,1
27737,1
27766,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
82756,4
20329,5
20697,2
20740,6
20989,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
27137,4
6582,9
6734,0
6937,5
6883,0
- от реализации проездных билетов
7241,7
1695,2
1737,3
1838,2
1971,0
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
48377,3
12051,4
12225,9
11964,9
12135,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
26919,5
6439,4
6705,9
6996,5
6777,7
в том числе на 1 км пробега, руб.
16,5689
15,8919
16,1783
17,7531
16,4948
ОАО "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
8911,6
2221,1
2252,1
2209,8
2228,6
2. Транспортная работа, пасс. место-км
1050249,6
265248,1
265767,7
257677,4
261556,4
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
691615,7
166009,5
168561,2
176523,2
180521,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
483383,1
116611,1
117801,9
125433,5
123536,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
226823,5
54795,6
55560,3
58153,5
58314,1
- от реализации проездных билетов
31117,6
7433,8
7556,7
8004,4
8122,7
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
225442,0
54381,7
54684,9
59275,6
57099,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
156671,6
31154,3
32205,3
42172,9
51139,1
в том числе на 1 км пробега, руб.
17,5806
14,0265
14,3001
19,0845
22,9467
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
3528,1
783,2
799,5
915,2
1030,2
2. Транспортная работа, пасс. место-км
360989,1
82342,0
84060,1
92222,7
102364,3
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
184635,5
41050,0
41857,6
48104,9
53623,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
130343,7
29538,1
29911,5
34230,3
36663,8
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
46613,8
10864,7
11090,8
12002,5
12655,8
- от реализации проездных билетов
14939,0
3084,9
3141,6
4203,0
4509,5
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
68790,9
15588,5
15679,1
18024,8
19498,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
54291,8
11511,9
11946,1
13874,6
16959,2
в том числе на 1 км пробега, руб.
15,3884
14,6985
14,9420
15,1602
16,4620
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
1047,3
254,0
261,8
266,1
265,4
2. Транспортная работа, пасс. место-км
120417,3
29187,8
30107,0
30601,5
30521,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
63052,2
15167,9
15494,2
16144,7
16245,4
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
53225,5
12705,2
12877,7
13929,8
13712,8
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
19001,9
4569,2
4709,6
4852,1
4871,0
- от реализации проездных билетов
8774,3
2070,5
2098,5
2514,7
2090,6
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
25449,3
6065,5
6069,6
6563,0
6751,2
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
9826,7
2462,7
2616,5
2214,9
2532,6
в том числе на 1 км пробега, руб.
9,3829
9,6957
9,9943
8,3236
9,5426
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
25858,8
6195,7
6407,8
6531,3
6724,0
2. Транспортная работа, пасс. место-км
3028792,1
734018,3
755203,6
758974,1
780596,1
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
1802852,8
421523,2
428970,9
468468,7
483890,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
1230200,0
288957,5
294759,0
322140,0
324343,5
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
525224,6
124204,7
128251,3
136563,2
136205,4
- от реализации проездных билетов
106110,0
23632,5
24102,8
28636,0
29738,7
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
598865,4
141120,3
142404,9
156940,8
158399,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
509473,5
102703,3
115657,9
137411,9
153700,4
из нее на амортизацию, тыс. руб.
22000,0
0
0
22000,0
0
------------------------------------------------------------------