Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление мэрии г. Ярославля от 12.02.2014 N 296 "Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей по оказанию услуг по перевозке пассажиров"



МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2014 г. № 296

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ И СТОИМОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля
от 20.06.2014 № 1513, от 27.11.2014 № 2877,
от 31.12.2014 № 3184)

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 19.12.2013 № 243 "О бюджете города Ярославля на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", постановлением мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 2281 "О порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан"

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2014 год (приложение).
2. Учитывая сезонный характер оказания услуг по перевозке пассажиров, утвердить на 2014 год ОАО "Ярославский речной порт" следующие основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг в части пассажирских перевозок на внутригородских линиях:

- пробег, тыс. км
22,35
- плановые расходы, тыс. руб.
13153,6
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 27.11.2014 № 2877)
- плановые доходы, тыс. руб.
3926,6
- субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
9227,0
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 27.11.2014 № 2877)
в том числе на 1 км пробега, руб.
412,8412
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 27.11.2014 № 2877)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель мэра
города Ярославля
А.В.НЕЧАЕВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 12.02.2014 № 296

ОСНОВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(КРОМЕ ПЕРЕВОЗОК С ПОСАДКОЙ И ВЫСАДКОЙ ПАССАЖИРОВ В ЛЮБОМ
НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕСТЕ
ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК), НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля
от 31.12.2014 № 3184)

Наименование
2014 год
В том числе по кварталам
I
II
III
IV
МУП "ПАТП № 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
10747,1
2532,2
2679,9
2746,1
2788,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км
1301812,1
308787,1
325089,8
330708,5
337226,7
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
753873,5
172526,9
175654,8
199958,8
205733,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
480491,3
109773,6
113470,7
127805,8
129441,2
в том числе:





- от кондукторской формы обслуживания
205648,0
47392,3
50156,6
54617,6
53481,5
- от реализации проездных билетов
44037,4
9348,1
9568,7
12075,7
13044,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
230805,9
53033,2
53745,4
61112,5
62914,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
261763,9
51135,0
62184,1
72153,0
76291,8
в том числе на 1 км пробега, руб.
24,3567
20,1939
23,2039
26,2747
27,3555
из нее на амортизацию, тыс. руб.
22000,0
0
0
22000,0
0
в том числе на 1 км пробега, руб.
2,0471
0
0
8,0114
0
ГП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
1624,7
405,2
414,5
394,1
410,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км
195324,0
48453,3
50179,0
47764,0
48927,7
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
109675,9
26768,9
27403,1
27737,1
27766,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
82756,4
20329,5
20697,2
20740,6
20989,1
в том числе:





- от кондукторской формы обслуживания
27137,4
6582,9
6734,0
6937,5
6883,0
- от реализации проездных билетов
7241,7
1695,2
1737,3
1838,2
1971,0
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
48377,3
12051,4
12225,9
11964,9
12135,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
26919,5
6439,4
6705,9
6996,5
6777,7
в том числе на 1 км пробега, руб.
16,5689
15,8919
16,1783
17,7531
16,4948
ОАО "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
8911,6
2221,1
2252,1
2209,8
2228,6
2. Транспортная работа, пасс. место-км
1050249,6
265248,1
265767,7
257677,4
261556,4
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
691615,7
166009,5
168561,2
176523,2
180521,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
483383,1
116611,1
117801,9
125433,5
123536,6
в том числе:





- от кондукторской формы обслуживания
226823,5
54795,6
55560,3
58153,5
58314,1
- от реализации проездных билетов
31117,6
7433,8
7556,7
8004,4
8122,7
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
225442,0
54381,7
54684,9
59275,6
57099,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
156671,6
31154,3
32205,3
42172,9
51139,1
в том числе на 1 км пробега, руб.
17,5806
14,0265
14,3001
19,0845
22,9467
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
3528,1
783,2
799,5
915,2
1030,2
2. Транспортная работа, пасс. место-км
360989,1
82342,0
84060,1
92222,7
102364,3
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
184635,5
41050,0
41857,6
48104,9
53623,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
130343,7
29538,1
29911,5
34230,3
36663,8
в том числе:





- от кондукторской формы обслуживания
46613,8
10864,7
11090,8
12002,5
12655,8
- от реализации проездных билетов
14939,0
3084,9
3141,6
4203,0
4509,5
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
68790,9
15588,5
15679,1
18024,8
19498,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
54291,8
11511,9
11946,1
13874,6
16959,2
в том числе на 1 км пробега, руб.
15,3884
14,6985
14,9420
15,1602
16,4620
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
1047,3
254,0
261,8
266,1
265,4
2. Транспортная работа, пасс. место-км
120417,3
29187,8
30107,0
30601,5
30521,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
63052,2
15167,9
15494,2
16144,7
16245,4
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
53225,5
12705,2
12877,7
13929,8
13712,8
в том числе:





- от кондукторской формы обслуживания
19001,9
4569,2
4709,6
4852,1
4871,0
- от реализации проездных билетов
8774,3
2070,5
2098,5
2514,7
2090,6
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
25449,3
6065,5
6069,6
6563,0
6751,2
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
9826,7
2462,7
2616,5
2214,9
2532,6
в том числе на 1 км пробега, руб.
9,3829
9,6957
9,9943
8,3236
9,5426
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
25858,8
6195,7
6407,8
6531,3
6724,0
2. Транспортная работа, пасс. место-км
3028792,1
734018,3
755203,6
758974,1
780596,1
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
1802852,8
421523,2
428970,9
468468,7
483890,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
1230200,0
288957,5
294759,0
322140,0
324343,5
в том числе:





- от кондукторской формы обслуживания
525224,6
124204,7
128251,3
136563,2
136205,4
- от реализации проездных билетов
106110,0
23632,5
24102,8
28636,0
29738,7
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
598865,4
141120,3
142404,9
156940,8
158399,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
509473,5
102703,3
115657,9
137411,9
153700,4
из нее на амортизацию, тыс. руб.
22000,0
0
0
22000,0
0


------------------------------------------------------------------