Постановление мэрии г. Ярославля от 27.11.2014 N 2877 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 12.02.2014 N 296"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. № 2877
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОТ 12.02.2014 № 296
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 19.12.2013 № 243 "О бюджете города Ярославля на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов", постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", постановлением мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 2281 "О порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 12.02.2014 № 296 "Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей по оказанию услуг по перевозке пассажиров" (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 20.06.2014 № 1513) следующие изменения:
1) в пункте 2:
цифры "12907,4" заменить цифрами "13153,6";
цифры "8980,8" заменить цифрами "9227,0";
цифры "401,8255" заменить цифрами "412,8412";
2) приложение "Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2014.
Первый заместитель мэра
города Ярославля
А.В.НЕЧАЕВ
Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 27.11.2014 № 2877
ОСНОВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(КРОМЕ ПЕРЕВОЗОК С ПОСАДКОЙ И ВЫСАДКОЙ ПАССАЖИРОВ В ЛЮБОМ
НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕСТЕ
ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК), НА 2014 ГОД
Наименование
2014 год
В том числе по кварталам
I
II
III
IV
МУП "ПАТП № 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. м
10948,9
2532,2
2679,9
2882,8
2854,0
2. Транспортная работа, пасс. место-км
1329578,7
308787,1
325089,8
349597,2
346104,6
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
765626,0
172526,9
175654,8
205789,6
211654,7
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
477142,2
109773,6
113470,7
126126,2
127771,7
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
206737,4
47392,3
50156,6
54713,4
54475,1
- от реализации проездных билетов
43019,2
9348,1
9568,7
11668,4
12434,0
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
227385,6
53033,2
53745,4
59744,4
60862,6
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
276865,5
51135,0
62184,1
79663,4
83883,0
в том числе на 1 км пробега, руб.
25,2871
20,1939
23,2039
27,6340
29,3914
из нее на амортизацию, тыс. руб.
22000,0
0
0
22000,0
0
в том числе на 1 км пробега, руб.
2,0093
0
0
7,6315
0
ГП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
1724,6
405,2
414,5
455,0
449,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км
205510,0
48453,3
50179,0
53740,0
53137,7
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
114754,1
26768,9
27403,1
30223,2
30358,9
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
87913,6
20329,5
20697,2
23265,3
23621,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
28266,0
6582,9
6734,0
7490,0
7459,1
- от реализации проездных билетов
7861,5
1695,2
1737,3
2141,6
2287,4
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
51786,1
12051,4
12225,9
13633,7
13875,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
26840,5
6439,4
6705,9
6957,9
6737,3
в том числе на 1 км пробега, руб.
15,5633
15,8919
16,1783
15,2921
14,9751
ОАО "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
9115,5
2221,1
2252,1
2325,5
2316,8
2. Транспортная работа, пасс. место-км
1082814,6
265248,1
265767,7
276415,9
275382,9
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
695964,0
166009,5
168561,2
179416,5
181976,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
488499,7
116611,1
117801,9
126118,6
127968,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
226823,5
54795,6
55560,3
58153,5
58314,1
- от реализации проездных билетов
31827,5
7433,8
7556,7
8288,3
8548,7
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
229848,7
54381,7
54684,9
59676,8
61105,3
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
155903,3
31154,3
32205,3
44381,1
48162,6
в том числе на 1 км пробега, руб.
17,1031
14,0265
14,3001
19,0845
20,7884
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
3229,6
783,2
799,5
825,9
821,0
2. Транспортная работа, пасс. место-км
340841,7
82342,0
84060,1
87479,3
86960,3
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
174063,2
41050,0
41857,6
46743,6
44412,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
125139,4
29538,1
29911,5
32512,2
33177,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
45184,0
10864,7
11090,8
11573,6
11654,9
- от реализации проездных билетов
14018,3
3084,9
3141,6
3769,9
4021,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
65937,1
15588,5
15679,1
17168,7
17500,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
48923,8
11511,9
11946,1
14231,4
11234,4
в том числе на 1 км пробега, руб.
15,1486
14,6985
14,9420
17,2314
13,6838
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
1047,3
254,0
261,8
266,1
265,4
2. Транспортная работа, пасс. место-км
120417,3
29187,8
30107,0
30601,5
30521,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
63107,9
15167,9
15494,2
16144,7
16301,1
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
53787,3
12705,2
12877,7
13929,8
14274,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
19001,9
4569,2
4709,6
4852,1
4871,0
- от реализации проездных билетов
9383,5
2070,5
2098,5
2514,7
2699,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
25401,9
6065,5
6069,6
6563,0
6703,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
9320,6
2462,7
2616,5
2214,9
2026,5
в том числе на 1 км пробега, руб.
8,8996
9,6957
9,9943
8,3236
7,6356
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
26065,9
6195,7
6407,8
6755,3
6707,1
2. Транспортная работа, пасс. место-км
3079162,3
734018,3
755203,6
797833,9
792106,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
1813515,2
421523,2
428970,9
478317,6
484703,5
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
1232482,2
288957,5
294759,0
321952,1
326813,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания
526012,8
124204,7
128251,3
136782,6
136774,2
- от реализации проездных билетов
106110,0
23632,5
24102,8
28382,9
29991,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
600359,4
141120,3
142404,9
156786,6
160047,6
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
517853,7
102703,3
115657,9
147448,7
152043,8
из нее на амортизацию, тыс. руб.
22000,0
0
0
22000,0
0
------------------------------------------------------------------